用友t6反结账 用友t6反结账口令
用友t3如何反结账反记账
反结账即取消结账
用友t6反结账 用友t6反结账口令
用友t6反结账 用友t6反结账口令
点总账,期末处理,结账。
选中取消结账的月份直接反结账11年,反结到出错月份,然后修改凭证,然后从新记账结账。行。
按 Ctrl+Shift+F6组合键。
输入口令。即可。
取消记账(5)选好范围后,确认生成记账报告无误,点击下一步。
点总账,期末处理,对账。
组合键,Ctrl+H。
恢复记账前状态已激活。
退出,在总账的菜单-凭证菜单下拉-恢复记账前状态。
现在,选择恢复到以前的状态。
财务软件用友U8记帐凭证如何进行月结
无论是手工会计还是电算化会计,最终目标都是为了加强经济管理,提供会计信息,提高经济效益,手工会计或电算化会计要达到系统目标,都必须经过数据的收集、加工、处理和传输,从价值方面入手来控制经济活动,努力实现以尽量少的投入,达到尽量大的产出。财务软件用友U8记帐凭证月结方法:
步,正确录入 收款凭证 负款凭证 转帐凭证。
结转相关科目:制造费用结转到基本生产成本 , 基本生产成本结转到主营业务成本 , 结转期间费用 到本年利润 。
第二步,用另一个会计的帐号登陆用友总帐界面,进行凭证审核,只有所有凭证都审核了 才能进行记帐. 如果审核凭证没有问题,就可以记帐了。
第三步,记帐完了, 就结帐。
用友财务软件使用方法包括:
一、新建帐
2、点击系统管理账套下拉菜单——建立——输入账套号 ——设置账套名称——设置账套径——设置会计期间——点击下一步——输入单位信息——核算类型——点击下一步——基础信息——科目编码设置长度。
3、点击权限——作员——增加作员并设置密码
4、点击权限——设置帐套作员的权限
5、修改账套:以账套主管的身份注册,并选择相应的账套后——点击系统管理菜单下的修改——修改账套信息
6、引入输出账套:系统管理下——引入、输出文件前缀名UfErpAct(引入时要账套号不能相同,以免覆盖账套)
二、总帐系统
1、总账——系统初始化——设置会计科目——录入期初余额——设置凭证种类
填制凭证:点击增加 修改凭证——填制凭证下修改 作废、整理凭证——填制凭证窗口——制单——作废/恢复(作废凭证编号保留,但不能修改、审核,但要参加记账否则月末无法编者结账,通过整理可清除作废凭证,并对未记长凭证重新编号)若已结转则要先消审。消审:取消对帐——换人——审核——点击凭证——成批取消审核 若没结转损益,改完凭证直接审核记账结账 若已结转损益——作废损益凭证——凭证删除
2、填制凭证:点击增加 修改凭证——填制凭证下修改 作废、整理凭证——填制凭证窗口——制单——作废/恢复(作废凭证编号保留,但不能修改、审核,但要参加记账否则月末无法编者结账,通过整理可清除作废凭证,并对未记长凭证重新编号)
4、结转期间损益:期末——转账定义——期间损益——输321——期末——期间损益结转——勾选要结转科目生成结账凭证——退出选作人员登录——审核——记账
5、月末处理或期末——结账
6、日记账、银行日记账设置:总账系统——系统初始化设置——会计科目——编辑——指定会计科目——设置日记账、银行日记账科目
7、支票登记簿:初始设置选项——勾选支票控制——总账——系统初始化——设置“票据结算”——出纳——支票登记簿——银行——新增
8、出纳业务期末处理期初未达账:—出纳——银行对账单——银行对账期初录入——银行——银行对帐期初对话框——启用日期、输入余额——单击对账单期初/日记账期初未达项
9、 反结账:期末——结账——CTRL+SH3、审核凭证:退出总账账套重新注册更换作人员进入账套——总帐系统——审核凭证——选择要审核的凭证(若有错则标错后修改)——记账。IFT+F6
11、年度结账:注册——选定需要进行建立新年度账套和上年的时间——系统管理——年度账——建立——进入创建年度账——确认
12、年度账的引入前缀名为uferpyer :系统管理——年度账——引入
13、年度账结转:注册——系统管理(此时注册的年度应为需要进行结转的年度,如需将2005年的数据结转到2006年,则应以2006年注册进入)——年度账——结转上年数据
14、清空年度数据:注册——系统管理——年度账——清空年度数据——选择要清空年度——确认
二、UFO报表设置
2、报表公式设计:格式状态下(若数据状态下求和则不能生成公式)——自动求和选定向左向右求和
3、舍位平衡公式:数据——编辑公式——舍位公式——舍位平衡公式对话框(舍位位数为1,区域中的数据除10;为2则除100。——舍位计算时——数据——舍位平衡
4、查看报表公式:数据——公式列表框——导入(可导入其他文件中的报表公式——导出可将当先前选中的公式TXT文件或批命令文件(.SHL)
5、报表审核:数据——审核
6、表页管理:增加表页——编辑——插入——表页;追加表页:编辑——追加——表页;删除表页:编辑——删除——表页;表页顺序:数据——排序——表页;表页交换:编辑——交换——表页;查找表页:编辑——查找
1、固定资产设置:点击固定资产图标——设置初始化资料——基础设置——(资产类别设置、部门设置、部门对应科目设置、增减方式设置、使用状况设置、折旧方法设置、卡片项目设置、卡片样式设置、原始卡片录入——输入固定资产情况,日期格式采用年—月—日)——修改固定资产卡片——卡片管理下——双击记录行——单击修改
2、卡片:固定资产增加、减少 计提折旧——处理——计提本月折旧 处理——对帐、批量制单(若在选项下没有勾选选项下的业务发生后立即制单、月末结账 账表管理——分析表——统计表——账簿——折旧表
总账——凭证——凭证打印——打印设置——专用设置——左 右43 上299 下200 字体100 间距290 勾选打印凭证分割线
你好,我现在用的是用友软件!可以给你介绍一下我的结帐流程!
首先:正确录入 收款凭证 负款凭证 转帐凭证(估计这个没问题).
基本生产成本结转到主营业务成本
结转期间费用 到本年利润
其次:用另一个会计的帐号登陆用友总帐界面,进行凭证审核,只有所有凭证都审核了 才能进行记帐.
如果审核凭证没有问题,就可以记帐了
记帐完了 就结帐
如果 记帐完了后 发现有问题 还可以 反记帐 CTRL+H 反结帐:ctrl+shift+f6 当然反记结帐都只能以主管的帐号和密码登陆.
而且还要取消凭证审核了后 才能进行修改原凭证
很简单。你上个月没有结账,本月凭证就无法记账。首先,你返回到上个月底进行结账处理,在回到本月再记账就可以了。
U8的记账凭证月结在总账-期末-结账里面进行。
用友U8软件在一个月的流程
反的是反结账-反记账-凭证消审-修改凭证
总帐月结要在其他模块都结帐了才可以
结转实在不会了你可以手工做凭证结转!
U8反记账和反结账怎么使用
10、反对账:期末——对账——CTRL+H 凭证——恢复记帐前状态 消审:取消对帐——换人——审核——点击凭证——成批取消审核 若没结转损益,改完凭证直接审核记账结账 若已结转损益——作废损益凭证——凭证删除用帐套主管身份登录。
会计是以货为主要计量单位,采用专门的方法,对企事业单位的经济资源与经济恬动进行连续、系统、全面的核算和监督,并在此基础上对经济活动进行分析、预测、考核和评价的一种管理活动。反结账:结账界面选中一个结账月份按ctrl+shift+F6
,并在提示中输入你的登录密码
反记账:对账界面按下Ctrl+H,提示“恢复记账前状态功能已被激活”
,注意不要重复按,再按就是隐藏了,激活后,在凭证菜单下会多出一个恢复记账的功能,进去,选中恢复到某某月初状态,注意,一定只能选恢复到月初状态,不然,很容易出错的
总账模块中:
反记账--对账界面按下Ctrl+H会提示“恢复记账前状态功能已被激活”
U8如何进行反结账?
用友t3已经反结账怎么作?
三、固定资产设置你可以试试这个步骤1、反记账的步骤:
你说的是总账系统还是其他模块?(1)、执行|总账|期末|期末对账功能,在打开的界面中,单击或选择要反记账的月份,按ctrl+h键,将凭证恢复记账前状态功能激活;
(2)、执行总账|凭证|恢复记账前状态,在打开 的对话在框中,对恢复方式做出选择,进入下一步,输入主管密码,即可完成取消记账的工作;
2、取消记账后,以原先进行审核作的作员登录总账,执行总账|凭证|凭证审核功能,进行取消审核工作;
3、打开总账|凭证|填制凭证功能,在打开的填制凭证的界面中,执行制单菜单中的作废功能,将原先的那张结转损益的凭证作废;执行制单菜单中的凭证整理功能,在整理凭证的过程中,对系统提示,“是否要整理断号”可根据需要选择,这样系统中原先存在的那张结转损益的凭证,就被删除了。
4.如果你还是解决不了的话,建议你直接联系用友服务商技术支持,朋友就是这样,有问题就直接打电话给中兴通。既省心又不耽误自己的正常工作,你也可以试试这个方法或者网友的其他建议
用友系统如何记账
用友系统记账,一般按照如下8个步骤作。
(1)在用友T3界面里面点击“总账U8 版本的用友一定要审核!”。
(2)点击凭证”。
(3)选择“记账”。
(4)选择本次记账范围。
(6)点击记账。
(7)跳转到试算平衡表页面中,试算结果显示平衡,即可记账。
(8)最终记账完成。
用友T3财务软件可以反记账和反结账
(1)反记账,如果记账后发现有一张凭证(如10#)录错了,应先反记账(“恢复记账前状态”),然后取消10#凭证的审核,然后修改10#凭证。修改完后再审核,再记账。
(2)反结账,如果一个月结账后发现有凭证错了,此时的作顺序是“反结账、反记账、取消审核、修改凭证”,然后再按正常顺序“审核、反结账--结账界面选中结账月份按ctrl+shift+F6记账、结账”。
(3)最近一次记账前状态,即将最近一次记账的凭证恢复成未记账凭证,以便重新修改,再记账。本月月初状态,即将本月全部己记账的凭证恢复成未记账状态,以便重新修改,再记账。
用友和金蝶有什么区别?
选择哪种主要根据你公司的具体业务需要来定。比如财务软件一定要满足公司业务开展的需要,金蝶财务软件相对比较灵活,用友则更适合成长型或多组织企业的需求,其购销存系统和应收应付系统对需要处理大量品种及较多往来单位的公司来说处理十分方便,同时用友能分部门分项目进行核算,有利于进行公司内部考核。
金蝶与用友,两软件在功能上基本雷同,都能满足财务人员的需要。金蝶K3物流系统和用友U8系统设计思想基本是一样的。
1、2、1月份,然后在反记账,反复在已经激活的恢复记账前功能界面选择恢复月初状态,一直恢复到1月初状态,这样就可以检查1月份的帐为什么有问题了。金蝶的“供应链”中导出的数据是以数据形式导出,数据无需进行后续处理就能立即进行数据的运算,与用友相比省掉了许多工作;
2、在“供应链”中金蝶“K3”能进行开票资料的整理,将的资料以开票的样式整理出来,用友系统不具备此功能。这个功能能省却财务人员的部分工作;
4、金蝶软件在核算客户往来时可以将,应收应付及供应商时分开核算,但用友不能分开。
5、金蝶没有的核算模块,用友具有单独的模块反结账就是,已经结账的凭证重新恢复到记账前的状态,录入的凭证还是会在的.,细分程度高,从财务的角度说来应该是更专业。
6、金蝶更灵活,更加人性化。
7、但是用友相对金蝶来说更规范,尤其是在过账、结账;反过账、反结账方面,用友安全性更高一些。
用友和金蝶的财务软件都是相当不错的,选择那种主要根据你公司的具体业务需要来定。财务软件一定要满组足公司业务开展的需要,金蝶财务软件相对比较易学,用友软件则更适合大公司的需求,其购销存系统和应收应付系统对需要处理大量品种及较多往来单位的公司来说处理十分方便,同时用友能分部门分项目进行核算,有利于进行公司内部考核。金碟与用友针对的用户层不同,用友软件核算全面,但作起来较繁锁,特别是在设置存货,固定资产的参数时较麻烦。如果公司的存货较多,分类较细,建议不要用金碟,可以考虑速达,金算盘。如果你会作用友软件建议用用友,用友考虑得比较周全,在数据导出导入方面数据接口方面做得不错。但价格也不菲,可以用盗版先试一试,觉得可以,再购买。
用友T3如何反结账?
1、点击登录系统管理——点击系统下拉菜单注册——弹出系统登录对话框(Admin,密码为空)——确定;点击总账下的月末结账,本月份的是否结账没有Y标志。如果已经打上了Y标志,需要先反结账。反结账的作是在该界面上,同时按键盘上的Ctrl+Shift+F6,输入账套主管密码就可以完成反结账。
如果进入,没有找到恢复记账前状态的选项的话,应该和T3的版本有关系,如果是10.8后的版本,需要先进入总账=》期末=》对账界面,同时按Ctrl+H键,弹出恢复记账前状态被激活。
再进入点击总账=》凭证=》恢复记账前状态,输入账套主管密码,点击确定。完成反记账。
注意事1、报表处理:启动UFO创建空白报表——格式菜单下——报表模板——数据——关键字设置、录入(左下角有格式和数据切换)——编辑菜单——追加表页项:
本月没有结账的状态,才能进行反记账。需要账套主管权限登录软件作。当按CTRL+H没有反应时,可能是由于是联想电脑的键盘,需要同时按Fn+Ctrl+H即可。
用友u8怎么反结账
反结账就是取消结账,把帐恢复到结帐前状态,一般情况下只有上月结帐本月才能记帐,但如果在结帐过后发现以前的帐务有错误,不想通过更正凭证的方式改帐时就需要反结帐了。1、用友U8的反结账是在结账功能中实现的,在软件中,选择“结账”图标,并单击该图标。
2、如果想取消20XX年X月份的结账,选择20XX年X月份后,出现蓝条,以示选取成功。
3、在结账窗口,同时按下CTRL+SHIFT+F6三键!弹出输入密码口令对话框。
4、输入密码口令后,20xx年x月四、打印设置份对应的“Y”消失,反结账成功,点击“取消”按钮,退出结账窗口。
用友二月份的帐已结,还能不能对1月的帐反结帐?
下面介绍几个用友和金蝶的不同之处:不能直接对1月份反结账,你现在已经录到了3月份的凭证,那么2月份结账了吗?正确作反结账反记账的顺序是:要逐月从后往前作,你要先进行反结账作,要从反结账
用友和金蝶相比,用友软件使用了之后,如果发现期初余额录入错了,随时可以反结账,重新修改期初余额,而你录入的凭证不用再重新录入,可以继续用,反作很方便自如,报表功能更不用说,用户想要的报表软件都设置很多默认的报表以及查询,如果还不满足用户要求,也可自定义报表,另外还有一楼的说法,用友有项目核算功能,可以很方便地核算项目成本,以及往来的辅助核算,等等功能比较强大,而且用的的版本比较多,不管是大企业还是小企业,都可以真对自己的企业使用不同的版本,比如大的企业可以用U8,小的企业可以用用友通,具体的U8和用友通版本里面又分了很多不同的版本,详细可以登录用友网站 ,也可以找当地的用友公司人员给你详细地讲解,他们都会细心而且免费给你详细讲解。用友T3版:已年结转了后才发现有凭证输错了,现在想反结账再重新结转行吗?那作步骤是怎样的?
一、反结账:通过总账系统进入结账,选择反结账的月份按ctrl+shift+F6
二、8、金蝶更适合简单的财务管理,用友适合大企业精细化管理。进行金蝶和用友是国内企业管理软件的两个品牌。就两个公司的业绩看,用友更胜一筹。总体的市场占有率也是用友高于金蝶。反记账、反审核,让记账凭证处于填制状态,然后将结转的记账凭证删除
三、重新按照正确的结转方式,结转生产记账凭证,并审核记账结账即可
打开系统管理,用身份进入12年,结转上年数据(当然,你12年的4个月要是结账了也要先反结账反记账),完成了。
建议不要重新结转了,先到2011年取消结账记账审核修改凭证。然后到2012年先取消这几个月的结账,记账审核然后再改期初数。
上年已经结账了,就在今年做一张调整凭证就可以了
什么叫反结账?
反结账是指在过程中的一个模块或作步骤,是将业务期间反结到上一期的功能,反结账之后不会删除任何任务数据,但为防止与其他业务系统期间不一致造成业务数据的紊乱,请慎重使用该功能。
已经结账的会计期间是不能修改财务数据的,反结账成功以后,可以对的账务做一些调整和修改。同时还可能涉及的功能依次是反记账、反审核,就是取消已经记账的凭证记账标志和审核标志,然后才能去修改或增删凭证,或对凭证编号进行调整等。
扩展资料:
也叫计算机会计,是指以电子计算机为主体的信息技术在会计工作的应用,具体而言,就是利用会计软件,指挥在各种计算机设备替代手工完成或在手工下很难完成的会计工作过程,是以电子计算机为主的当代电子技术和信息技术应用到会计实务中的简称,是一个应用电子计算机实现的会计信息系统。
它实现了数据处理的自动化,使传统的手工会计信息系统发展演变为电算化会计信息系统。是会计发展史上的一次重大革命,它不仅是会计发展的需要,而且是经济和科技对会计工作提出的要求。
会计的各项活动都体现为对数据和信息的某种作用,彼此构成一个有秩序的数据处理和信息生成的过程。在漫长的历史发展过程中,会计数据处理一直由“算盘为代表的手工工具来辅助,这种手工处理方式虽具有良好的适应性.但会计人员的劳动强度较高,业务处理速度较慢,工作效率较低。
是把电子计算机和现代数据处理技术应用到会计工作中的简称,是用电子计算机代替人工记账、算账和报账,以及部分代替人脑完成对会计信息的分析、预测、决策的过程,其目的是提高企业财会管理水平和经济效益,从而实现会计工作的现代化。
广义上来讲就是指与会计工作电算化有关的所有工作,包括软件的开发与应用、人才的培训、的宏观规划,制度建设、软件3、金蝶“K3”软件还能进行应收帐款的控制,根据设定的“授信期”、“授信额”对应收帐款进行帐龄分析,对客户授信情况进行控制。市场的培育与发展等。
是一个人机相结合的系统,其基本构成包括会计人员、硬件资源、软件资源和信息资源等要素,其核心部分则是功能完善的会计软件资源。
参考资料:
同理,反登帐反审核就是要把帐恢复到登帐前状态、审核结转相关科目:制造费用结转到基本生产成本前状态。这几种状态一般都是在发现帐务或凭证做错时使用的方法。
通过结帐核对有关会计科目和试算平衡,为编制税收会计报表提供正确资料。 税收会计以月为结算期,以年度为决算期。
扩展资料:
会计结帐指会计核算中,于会计期末对帐簿记录所进行的结束工作。税收会计在月份或年度终了时,都要结计总帐、各种明细分类帐户的本期发生额和期末金额,并列结帐红线。
参考资料来源:
参考资料来源:
用友是用ctrl+shift+F6来反结,然后在对账中shift+h,->恢复记账前状态,就OK了
将已经结账的会计期间重新开放,相当于在上期中录入凭证。
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